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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 253 del 30/05/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 37/e del 30/04/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 59E del 04/06/2019 materiale sanitario</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2019.FD170.FTPA del 26/03/2019- mater pulizia primaria franceschinui- media tevere-infanzia ronchi</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0/802 del 26/03/2019 diritto allo studio federici sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 0430/EL del 27/11/2017 broggi</oggetto>
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      <oggetto>CONTRATTO RESPONSABILE SICUREZZA 17.12.2017 - 17-12-2018</oggetto>
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      <oggetto>B.O. N. 48/2019 DEL 15/10/2019 - USCITA DIDATTICA FATTORIA DEI BAMBINI DEL 08/11/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 41968 del 19/06/2020 - ACQUISTO MATERIALE CODING E ROBTO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1871 del 31/08/2020</oggetto>
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      <oggetto>FATT. N. 729/PA DEL 13/12/2019 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE CICLOSTILE (PERIODO 14/9/19 - 13/12/19)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1207.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-3296 del 08/02/2018 P 17 D.A FRANC</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 368/F del 23/02/2018 FAX PER FEDERICI DITTA CART COPY</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.40</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>174.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO "IM...PARI CANTANDO" - LEZIONI DI MUSICA E CANTO - PRIMARIA FEDERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 31/19P DEL 31/12/2019 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE FOTOCOPIATRICI INFANZIA PASCOLI E PRIMARIA FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03794430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 17/17 DEL 31/01/2020 - B.O. N. 1/2020 DEL 10/01/2020 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 16/01/2020 AL TEATRO TREBBO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMAZIONE PER SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 106 DEL 22/05/2020 - ORDINE MEPA N. 5503430 DEL 06/05/2020 - ACQUISTO TERMOTERI INFRAROSSI A DISTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTILIO NEGRI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>627.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>627.34</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 11/PA del 28/02/2018 ARTEITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09048410964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>278.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 110/PA del 19/12/2017gd viaggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>10149990151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G.& C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 84/PA DEL 20/04/2020 - ORDINE MEPA N. 5460764 DEL 08/04/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD (ART. 120 C. 2 D.L. 18/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 16/E del 18/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORBITA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10564220969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORBITA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E35917 del 18/12/2018 -cig. z222640644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>182.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 54/P del 11/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD275.FTPA del 14/05/2019- frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>230.08</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 2020.FD103.FTPA DEL 28/02/2020 - B.O. N. 16/2020 DEL 03/02/2020 ACQUISTO MATERIALE 1° SOCCORSO - PLESSO FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252E8CEF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 46 del 30/09/2 - materiale igienico sanitario per plessi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8078.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2720D50D2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>fattura n. 665 del 30/11/2017 deter plesso franc.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>323.08</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT N. 6O/0001525 DEL 15/05/2020 - B.O. N. 37/2020 DEL 19/05/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E PILE PER TERMOMETRI A INFRAROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENNET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 955/P del 31/05/2019-carminati </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO RESPONSABILE SICURZZA 01-01-2020- 31-12-2020 (NETTO +IVA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1891.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1367 del 23/10/2018 libretti assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>264.75</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 682 del 20/12/2018 materna ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>303.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 58/PA2020 DEL 13/05/2020 - CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO EX ART. 37 D.LGS. 81/2008 (2 GRUPPI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3686 del 14/02/2018 BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 159/PA DEL 22/07/2020- RINNOVO SPAZIO SITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06622890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. MEPA ACQUISTO NOTEBOOK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TENUTA CONTO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00715120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362BB0424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 53/53 DEL 13/02/2020 - B.O. N. 5/2020 DEL 23/01/2020 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 12/02/2020 TEATRO LEONARDO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12445 del 14/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tic Tac S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1082.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-27850 del 04/12/2018 federici p 106</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>308.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 44/PA DEL 25/05/2020 - B.O. N. 7/2020 DEL 30/01/2020 - ACQUISTO SERVER HPE ProLiant ML30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 200612/E DEL 07/02/2020 - RINNOVO LICENZA UTILIZZO AXIOS DIAMOND ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2146.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGA PON SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 380 del 31/07/2018 mater. pulizia sc.inf.pascol</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>257.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>257.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N 58 DEL 30-10-2018 DIR. STUDIO 2017-2018FEDERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 575 del 29/11/2018-pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA LABORAOTRI INFOR. E AMM-RE DI SISTEMA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 48 DEL 03/11/2020 ACQUISTO FOGLI A3 E REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 775/P del 15/05/2019 plesso franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 777/PA del 19/12/2018 fotocopie a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD334.FTPA del 24/06/2019-materiale pulizia vias dei ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z532B41963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 14/PA DEL 13/01/2020 - RINNOVO SPAZIO SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06622890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 63/63 DEL 18/02/2020 - B.O. N. 4/2020 DEL 15/01/2020 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2020 TEATRO TREBBO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 181512/E del 13/12/2018 RINNOVO AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2146.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 186/PA2020 del 24/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582E8D9C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VIDEO-PROIETTORI EPSON - RISORSE ART. 231</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTERTRAINING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERTRAINING SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 9/PA del 12/12/2018- MARIANI ELENA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLNE80H52M102X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Mariani</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 573 del 29/11/2018 media terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>218.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 443/PA del 09/07/2019 copie eccedenti sc.media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>176.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO TEATRO - LABORATORI DI ANIMAZIONE TEATRALE - PRIMARIA FEDERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOC.CULTURALE TEATRALE TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>93532450157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOC.CULTURALE TEATRALE TEATRO DELL'ARMADILLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESPONSABILE PER MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SWISSTECH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01569950932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWISSTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 12/19P NOLEGGIO E ASSISTENZA "GLOBAL SERVICE" FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03794430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[NET SERVICE DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S. assistenza tecnica laboratori informatici e amministratore di sistema]]></oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12451 del 14/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03276880246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tic Tac S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3138.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 7X04234121 DEL 12/12/2020 UTENZA PREMIUM PERIODO 01/01/21 - 28/02/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>101.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0432/EL del 19/11/2018 BROGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/e del 31/01/2018-CIOVATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 574 del 29/11/2018 francescini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>212.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 194/PA DEL 29/04/2020 - ORDINE MEPA N. 5460676 DEL 08/04/2020 - ACQUISTO TABLET PER DAD (ART. 120 C. 2 D.L. 18/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 836/PA del 28/12/2017 uvada per fotocopie a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>202.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 18/PA DEL 15/05/2020 - B.O. N. 36/2020 DEL 14/05/2020 - ACQUISTO N. 1 TERMOMETRO A INFRAROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10742940157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SPONZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10742940157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SPONZA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/E del 02/05/2019 -biglietti di ingresso museo universicà classi 5a-b federici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92017900033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92017900033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 1 DEL 09/06/2020 - LEZIONI DI DANZA, MUSICA E TEATRO PER SPETTACOLO DI NATALE PRIMARIA FRANCESCHINI - PROGETTO "IN ... ARMONIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09113800966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE DIFFERENT ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09113800966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE DIFFERENT ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z732612246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDOINE N, 68 DEL 29-11-2018 RIPAR. STAMPANTE SEGRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 2020000419 DEL 07/01/2020 - POLIZZA IW/2019/01504 - QUOTA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967480967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16875.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16875.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7728A4982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000015/19P del 30/05/2019per fot. pascoli-frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03794430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto disagio scuola infanzia maezo dicembre 2017 laboratori psicomotori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 381 del 31/07/2018 mater.puliz.primaria federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>490.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A2A26D3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000381 del 18/06/2020 - SERVIZI EDUCATIVI PER ALLIEVO T.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3542.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3542.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76/BE del 10/05/2019 v eroma media terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8121154F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n 44 del 01-12-2017  rinnovo antivirus avira</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z812FAC797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA MEDICO COMPETENTE 2020/21 E VISITE MEDICHE SETT.OTT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08279200961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maliz Medicina & Sicurezza Srl]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08279200961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maliz Medicina & Sicurezza Srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z862250BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZ.D'OPERA  DISAGIO SCUOLA INFANZIA- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.53 dell'11-10-2018 toner fax federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/PA2018 del 19/03/2018 epsilon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04651780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>403.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/e del 28/02/2018INF.PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 85/85 DEL 28/02/2020 - BO. N. 02/2020 DEL 15/01/2020  NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 21/01/2020 TEATRO LEONARDO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D2C150EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO STEM l'emizione di imparare - ATTIVITA' LUDICO FOMRATIVE INFANZIA PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97822630014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione STEM@SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97822630014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione STEM@SCHOOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2124DF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.47 del 5-12-2017. rinnovo spazio web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06622890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06622890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG.I.COM.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92283A1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD276.FTPA del 14/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>212.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA N. 5842574 - ACQUISTO MASCHERE PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCFNC69E20E329H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO MARCHETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCFNC69E20E329H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO MARCHETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA022B8413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.22 del 12-3-2018  toner fax bidelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA02E022FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. MEPA ACQUISTO CORSO FORMAZIONE "MICROSOFT 365"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA323CF00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 53/P del 11/06/2018 abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA42BDE3BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 2020.FD105.FTPA DEL 28/02/2020 - B.O. N. 9/2020 DEL 03/02/2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - PLESSO MEDIA VIA TEVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2374.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2374.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA727C5A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N.20 DEL 27-03-2019 - NET SERVICE- TONER PER FAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82E24B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2020.FD708.FTPA del 29/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA9273FBFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione attivita' progettuale-nota  del 22-05-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGRRT65A26F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGESE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGRRT65A26F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGESE ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92BBDF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 3/FEL DEL 10/02/2020 - ACQUISTO LIBRI - AZIONE #24 PNSD - I MIEI DIECI LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01809520065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MAINERI DI LEVA C E C SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01809520065</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>179.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 167/P DEL 14/02/2020 - B.O. N. 18/2020 DEL 04/02/2020 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2020 TEATRO DELLA SETA COMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/19 del 17/12/2018 acconto gito a roma classe 5 franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6762.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 29/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA- DISAGIO SCUOLA INFANZIA-SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO-FEBBRAIO-DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4424.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-28369 del 06/12/2018 DIRITTO ALLO STUDIO 2017-2018 FEDERCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>486.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 19/FE DEL 18/05/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2020 - RUOLO E RESPONSABILE DPO - PROT.N. 458 DEL 22/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPITAL SCURITY ERLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SCURITY ERLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>CORSO DI SCACCHI  "PROGETTO- A SCUOLA CON I RE" PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (COMPRENSIVA DI QUOTA DI ISCRIZIONE SOCIO €15)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD MENTAL GAMES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.50 del 28-12-2017  abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 572 del 29/11/2018 frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>511.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto disagio scuola infanzia marzo dicembre 2017 sportello psicopedagogico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3594.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3594.86</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 109/PA2020 DEL 03/06/2020 - CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE SCOLASTICO (EX ART. 37c7 D.LGS. 81/2008)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03684610128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO 81</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 776/P del 15/05/2019 plesso federici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC92BE0A22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO - TRATTATIVA MEPA N. 1203699 DEL 04/02/2020 - OFFERTA N. 706046 DEL 07/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico S.r.l</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5745.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5745.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA23DD43B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 201/P del 21/05/2018 vic</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.I.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 7/20 del 02/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.G.M. di Oscar Giuffrida</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GFFSCR61H08A952A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.M. di Oscar Giuffrida</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 255 del 30/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42378 del 30/06/2020 - ACQUITO DISPOSITIVI PON SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9829.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9829.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n 49 del 14-12-2017 deter sc. terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>49.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 101/P del 21/12/2017abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.72 del 12-12-2018 fax per direziione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 87/P DEL 31/01/2020 - B.O. N. 3/2020 DEL 15/01/2020 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 31/01/2020 AL TEATRO SAN CARLO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 82/PA del 31/10/2017usc. did. terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10149990151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G.& C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 35 DEL 30/12/2019 - VISITE MEDICHE PERIODICHE E COMPENSO PER NOMINA MEDICO COMPETENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08279200961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maliz Medicina & Sicurezza Srl]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62E8E238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>O.D.A. MEPA ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO CON CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2366.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD923FCF41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/P del 15/06/2018 media tev dir,studio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>73.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>73.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n.15  materilale inf.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE21BB7AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22/2018 del 17/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97457580153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97457580153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63/P del 30/07/2018 diritto allo studio teraazzano </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32CDDC98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 291/PA DEL 13/05/2020 - ORDINE MEPA N. 5498817 DEL 04/05/2020 - ACQUISTO TABLET PER DAD - Fondi Animantore Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>buono ordine 48- materiale ig.sa. sc. ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PER PROGETTO FESR COD. NAZ. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-2018-CUP C4AD15000000007  VIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 9/e del 28/02/2018MEDIA TERRAZZANO</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 3/PA DEL 03/01/2020 - COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE DIREZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 683 del 20/12/2018- federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>333.63</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. PA255/2018 del 20/04/2018  EDUCO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO COOPERATIVA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 8/PA DEL 30/04/2020 - B.O. N. 35/2020 DEL 06/03/2020 - ACQUISTO GEL SANIFICANTE MANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09557230969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 298 del 18/12/2017 ciovati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 681 del 20/12/2018 primaria franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO CARPETTE- DOCUMENTI ALUNNI B.O. n 47/2020 DEL 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8719064292 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.41</importoAggiudicazione>
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</legge190:pubblicazione>
