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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 253 del 30/05/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 37/e del 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 16 del 19/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 8719125266 del 19/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 59E del 04/06/2019 materiale sanitario</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE 1</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 8/P del 15/01/2019</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2019.FD170.FTPA del 26/03/2019- mater pulizia primaria franceschinui- media tevere-infanzia ronchi</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 0/802 del 26/03/2019 diritto allo studio federici sostegno</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>518.20</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 0430/EL del 27/11/2017 broggi</oggetto>
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      <oggetto>FATT. N. 410/410 DEL 09/10/2019 - NOLEGGIO BUS DOPPIO PER MILANO PLANETARIO DEL 09/10/19</oggetto>
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      <oggetto>CONTRATTO RESPONSABILE SICUREZZA 17.12.2017 - 17-12-2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03229660125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 626</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1581.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA DISAGIO SC.INFANZIA-LAB.PSICO MOTORIO MARZO GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2482.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.42 del 22-07-2019-lavagna interattiva sc. primaria franceschini</oggetto>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 8718183986 del 29/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>B.O. N. 48/2019 DEL 15/10/2019 - USCITA DIDATTICA FATTORIA DEI BAMBINI DEL 08/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>B.O.n.33 del 22-05-2019  DITTA SERIGIOVE- DIR. STUDIO FED.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERIGIOVE DI CAVALLARO DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-3296 del 08/02/2018 P 17 D.A FRANC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 368/F del 23/02/2018 FAX PER FEDERICI DITTA CART COPY</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000012/17P del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1140 del 21/03/2019-educo-lab did.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO COOPERATIVA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0/469 del 21/02/2019 DIRITTO ALLO STUDIO FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>263.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 577/P del 15/04/2019 FRANCES. 4 A B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>CORSO FORMAZIONE PER SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 2019.FD587.FTPA DEL 29/10/2019 - MATERIALE PULIZIA SECONDARIA VIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.42</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/PA del 28/02/2018 ARTEITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09048410964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ArteItalia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 57/2019 DEL 25/10/2019 - DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D271A85E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3181 del 18/02/2019 DIRITTO STUDIO RONCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20215DE48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 110/PA del 19/12/2017gd viaggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>10149990151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G.& C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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      <cig>Z202AB8EEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 670/PA DEL 20/11/2019 - COPIE ECCEDENTI DAL 27/9/18 AL 27/9/19 SU FOTOCOPIATRICE VIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 29 DEL 21-05-2019- BORGIONE DIRITTO ALLO STUDIO MEDIA TERRAZZANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E35917 del 18/12/2018 -cig. z222640644</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3179 del 18/02/2019 diritto allo studio pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>211.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 54/P del 11/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 40/PA del 23/04/2019 diritto studio sostegno terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD275.FTPA del 14/05/2019- frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>230.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 665 del 30/11/2017 deter plesso franc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>323.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 955/P del 31/05/2019-carminati </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 329/P del 15/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E24D2151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1367 del 23/10/2018 libretti assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHOS COPY CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHOS COPY CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F26408CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 682 del 20/12/2018 materna ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z322235F5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3686 del 14/02/2018 BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331A37FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 580/PA del 15/09/2016 uvada ciclostuile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342A5709F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 56/2019 DEL 24/10/2019 - USCITA DIDATTICA CASCINA GUZZAFAME DEL 08/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 396/396 DEL 30/09/20109 - NOLEGGIO BUS PER MUSEO ALFA ROMEO ARESE DEL 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1910114 del 22/01/2019- BIGLIETTI AEREI VIAGGIO BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ODOS VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-27850 del 04/12/2018 federici p 106</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>308.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-2441 del 06/02/2019 dir.studio inf. pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>458.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU BUONO ORDINE N.20- NET SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00997670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 380 del 31/07/2018 mater. pulizia sc.inf.pascol</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>257.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>257.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N 58 DEL 30-10-2018 DIR. STUDIO 2017-2018FEDERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 575 del 29/11/2018-pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>510.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 340/P del 15/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 775/P del 15/05/2019 plesso franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 777/PA del 19/12/2018 fotocopie a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCAR.PER NOI PICCOLI ARTISTI INF.RONCHI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACONE CHIARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACONE CHIARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD334.FTPA del 24/06/2019-materiale pulizia vias dei ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>195.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 181512/E del 13/12/2018 RINNOVO AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 161059270 del 02/05/2016-tiscali direzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 9/PA del 12/12/2018- MARIANI ELENA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRNLNE80H52M102X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Mariani</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 573 del 29/11/2018 media terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>218.77</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 443/PA del 09/07/2019 copie eccedenti sc.media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 255/P del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 60/2019 DEL 12/11/2019 - USCITA DIDATTICA TEATRO DEL BURATTO A MILANO DEL 19/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 643/P del 30/04/2019 usc. did. ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESPONSABILE PER MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569950932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWISSTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 643/PA del 09/10/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE TERRAZZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
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      <oggetto><![CDATA[NET SERVICE DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S. assistenza tecnica laboratori informatici e amministratore di sistema]]></oggetto>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0432/EL del 19/11/2018 BROGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 20/01/2019 USC.DID. MILANO 8.2.2019 PLESSO FRANCESCHINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08114120960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1163.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDOINE N.40 DEL 12-07-2019 DIRITTO ALLO STUDIO AL.DIV. ABILI SC. PRIMARIA FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 3/e del 31/01/2018-CIOVATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 574 del 29/11/2018 francescini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>212.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione attivita' progettuale scuola primaria franceschini -notula del 14-03-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BAXMMD63P26Z343J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA MOHAMED</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BAXMMD63P26Z343J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA MOHAMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 836/PA del 28/12/2017 uvada per fotocopie a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/E del 02/05/2019 -biglietti di ingresso museo universicà classi 5a-b federici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92017900033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92017900033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/FE del 29/05/2019(guida per uisc. did.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNLNE80H52M102X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Mariani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLNE80H52M102X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Mariani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD53.FTPA del 08/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D2A67DED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 58/2019 DEL 29/10/2019 - USCITA DIDATTICA DITTA HENKEL MILANO DEL 05-06/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702A1A47B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 20194E27871 DEL 11/10/2019 - REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI DEI VERBALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72265E8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA  DISAGIO SC.PRIMARIA FEDERICI-GENNAIO-DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRKSC74S44I441P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIUSCIA PERRONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRKSC74S44I441P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIUSCIA PERRONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3507.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z732612246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDOINE N, 68 DEL 29-11-2018 RIPAR. STAMPANTE SEGRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7326EEEE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PREST.D'OPERA SC. PRIMARIA FEDERICI -SI FA-LA MUSICA- FEBBRAIO-MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93538520151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCAD.MUS.G.MAHLER ASSOC.CULTUR.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93538520151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCAD.MUS.G.MAHLER ASSOC.CULTUR.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7327EACA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 48/P del 10/04/2019-ordine n 23 scuola media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7728A4982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000015/19P del 30/05/2019per fot. pascoli-frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03794430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03794430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781D867E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto disagio scuola infanzia maezo dicembre 2017 laboratori psicomotori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11117080157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N.38 MATER.IGIENICO SANITARIO SC.INFANZIA PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>483.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>483.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 381 del 31/07/2018 mater.puliz.primaria federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E04802 del 15/02/2019-CARTELLETTE PERSONALE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. EFAT/2019/0313 del 22/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76/BE del 10/05/2019 v eroma media terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 575/P del 15/04/2019-PRIM. FRPNTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N.27 DEL 7-5-2019- NET SERVICE- TONER PER SEGRE E BID.-fatt.n.86-pa del 26-08-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. /PA1060 del 30/04/2019 carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441050034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXE OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441050034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXE OFFICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n 44 del 01-12-2017  rinnovo antivirus avira</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 270/PA del 18/04/2019 MATER.CICLOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZ.D'OPERA  DISAGIO SCUOLA INFANZIA- PROGETTO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 440AV del 30/04/2019 girobus viaggi- media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROBUS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5214.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.53 dell'11-10-2018 toner fax federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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      <cig>Z8A21BE5AD</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/PA2018 del 19/03/2018 epsilon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 8/e del 28/02/2018INF.PASCOLI</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 576/P del 15/04/2019 FRANCESCHINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>buono ordine n.47 del 5-12-2017. rinnovo spazio web</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 41/PA del 23/04/2019 federici</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2019.FD276.FTPA del 14/05/2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>FATT. N. 2019.FD588.FTPA DEL 29/10/2019 - MATERIALE PULIZIA INFANZIA PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>653.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 46/BE del 20/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 20/01/2019 la bussola -viaggio verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08114120960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PREST.D'OPERA PROG.FARE LA MUSICA SC.INF. PASCOLI FEBBRAIO-GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VULTURIO VALERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACONE CHIARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLTVLR81T62C751Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULTURIO VALERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 54 - 2019 del 15/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04101190967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE VOCI DELLA CITTA''</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>buono ordine n.22 del 12-3-2018  toner fax bidelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MESI SEI DAL 19 LUGLIO 2019  -RUOLO E RESPONSABILE DPO-PROT.N.5363/C14 DEL 19-07-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPITAL SCURITY ERLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SCURITY ERLS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 53/P del 11/06/2018 abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N.20 DEL 27-03-2019 - NET SERVICE- TONER PER FAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>liquidazione attivita' progettuale-nota  del 22-05-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MORGESE ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRGRRT65A26F205Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGESE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/19 del 17/12/2018 acconto gito a roma classe 5 franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08114120960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BUSSOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N.32 DEL 22-5-2019 NET SERVICE- LETTORE BLU RAY SONY UBP-X700 ULRA HD 4K-fatt.n.87 pa del 26-08-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 1416 DEL 18/10/2019 - LIBRETTI ASSENZE ALLIEVI SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copy Center Graphos S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copy Center Graphos S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 183/PA del 18/03/2019 NOLEGGIO DIREZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 29/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08279200961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Maliz Medicina & Sicurezza Srl]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3560 del 22/02/2019 DIRITTO ALLO STUDIO FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>684.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N.34 DEL 24-5-2019-  MATERIALE PER ESAMI E CARPETTE CONS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' PROGETTUALE MEDIA TERRAZZANO A.S. 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97486040153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD32.FTPA del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA- DISAGIO SCUOLA INFANZIA-SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO-FEBBRAIO-DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4424.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-4727 del 11/03/2019-DIRITTO ALLO STUDIO PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>166.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB626122AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-28369 del 06/12/2018 DIRITTO ALLO STUDIO 2017-2018 FEDERCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO DO PRESTAZIONE D'OPERA  X NOI PICCOLI ARTISTI SCUOILA INFANZIA RONCHI MARZO GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACONE CHIARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPCCHR85H56F205W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACONE CHIARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>801.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00715120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00715120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N.30 DEL 21-05-2019 MATER.FUNZ. DID. MEDIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD218782D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.50 del 28-12-2017  abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD2551804</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 572 del 29/11/2018 frontini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF26B66CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA LABORAOTRI INFOR. E AMM-RE DI SISTEMA ANNO 2019-fatt.n. 98/pa del 28-08-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 553 DEL 16/10/2019 - REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC12A4B22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 2019.FD586.FTPA DEL 29/10/2019 - MATERIALE PULIZIA PRIMARIA FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4271463B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3182 del 18/02/2019 dir.studio ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51D86917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto disagio scuola infanzia marzo dicembre 2017 sportello psicopedagogico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03988900969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3594.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3594.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92611E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' PROGETTUALE MEDIA TEVERE A.S.2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97486040153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97486040153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92853BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 776/P del 15/05/2019 plesso federici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA23DD43B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 201/P del 21/05/2018 vic</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA27E5E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42/PA del 23/04/2019 tastiere e maouse per prove invlasi  scuola media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC235A38C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 255 del 30/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>buono ordine n 49 del 14-12-2017 deter sc. terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA21/2019 del 09/04/2019-labor. sc. epsilon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04651780969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPSILON DI ATTILIO TAMAGNINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>398.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>398.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-9020 del 30/04/2019 diritto allo studio federici  - e media tever</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>715.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 101/P del 21/12/2017abaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine n.72 del 12-12-2018 fax per direziione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PREST.D'OPERA CONVERSATION SCUOLA PRIM.FRANCESCHINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HELLO KIDS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06684550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELLO KIDS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3264.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3264.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 82/PA del 31/10/2017usc. did. terrazzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10149990151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G.& C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.N.31 DEL 21-5-2019- PROG. TERRAZZANO- COLORIFICIO RE CECCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10735020967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO RE CECCONI COLOR.S.A.S. DI SARA E FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD6291CB57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordoine n.37 dell'8-7-2019- materiale igienico sanitario scuola media via tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>598.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD923FCF41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/P del 15/06/2018 media tev dir,studio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>73.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019.FD226.FTPA del 12/04/2019 mater pulizia inf. pascoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>871.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1E6B189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n.15  materilale inf.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11901260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE21BB7AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22/2018 del 17/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97457580153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97457580153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF265E7A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA DISAGIO SCUOLE PRIMARIE FRANCESCHINI-FRONTINI- GENNAIO-DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KATIUSCIA PERRONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRKSC74S44I441P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIUSCIA PERRONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6531.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5124.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0270F19D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-3180 del 18/02/2019 DIRITTO ALLO STUDIO PASCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63/P del 30/07/2018 diritto allo studio teraazzano </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono ordine 48- materiale ig.sa. sc. ronchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N.39 DEL 12-07-2019  MATERIALE DIDATTICO DIRITTO ALLO STUDIO SC. PRIMARIA FRONTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE920B2C15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PER PROGETTO FESR COD. NAZ. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-2018-CUP C4AD15000000007  VIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137930966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABACO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9/e del 28/02/2018MEDIA TERRAZZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 401/PA del 19/06/2018 uvada media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03935870018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[U.V.A.D.A.S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2A72BA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. N. 59/2019 DEL 31/10/2019 - USCITA DIDATTICA PLANETARIO MILANO DEL 19/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08495990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO § C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0275CF33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 137 del 12/03/2019 teatro buratto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854100159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854100159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>574.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF126409ID</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 683 del 20/12/2018- federici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N41- MATER.DID. AL.DIVERS. ABILI SC. PRIMARIA  FRONTINIfatt.n. 0/1698 del 17-07-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ACCORDO DI RETE COSMI 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92044520150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS BONVESIN DE LA RIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92044520150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS BONVESIN DE LA RIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA255/2018 del 20/04/2018  EDUCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO COOPERATIVA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUCO COOPERATIVA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 161528009 del 02/07/2016 tiscali media tevere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>319.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42150AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 298 del 18/12/2017 ciovati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10742660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CIOVATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 681 del 20/12/2018 primaria franceschini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08055800158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8719064292 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PREST.D'OPERA LABOR.ANIMAZ.TEATR.SC.PRIM.FEDERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA DITTA GIOCO FIABA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2186.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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      <cig>ZZAD273BC5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93546600151</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO   E. FRANCESCHINI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 150/PA del 08/03/2019 MATERIALE PER CICLOSTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
